6.8 Informes de la Oficina de Control Interno.
MECI – MIPG
A nivel estratégico, orienta la gestión pública, Integra políticas de desarrollo administrativo enfocado en resultados, generando valor público y desempeño institucional.
Componentes de MECI integrado en MIPG: Ambiente de Control: cultura organizacional, ética y valores. Evaluación del Riesgo, identificación, análisis y gestión del riesgo. Actividades de Control: políticas y procedimientos, controles operativos. Información y Comunicación: flujo de información, transparencia. Actividades de Monitoreo: auditoría interna, seguimiento y evaluación.
Como estructura de gestión, en las dimensiones de Mipg, Control Interno (aquí se integra MECI) talento humano, direccionamiento Estratégico y Planeación, gestión con valores para Resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento.
– Informe de Evaluación independiente del sistema de Control Interno segundo semestre 2025
– Evaluación independiente del sistema de control interno primer semestre 2025
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno segundo semestre 2024
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno primer semestre 2024
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno segundo semestre 2023
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno primer semestre 2023
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno segundo semestre 2022
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno primer semestre 2022
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno segundo semestre 2021
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno primer semestre 2021
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno segundo semestre 2020
– Informe pormenorizado del estado de Control Interno primer semestre 2020
Estatuto de auditoría y código de ética
Informes de Ley control interno
Austeridad y eficiencia en el gasto público trimestre 1-2025
Austeridad y eficiencia en el gasto público trimestre 2-2025
Primer semestre PQRSD-2025
Austeridad y eficiencia en el gasto público trimestre 3-2025
Austeridad y eficiencia en el gasto público trimestre 4-2025
Segundo semestre PQRSD-2025
Certificado FURAG 2024
Pormenorizado-sistema-control-interno-segundo-semestre-2025 (4)
Publicado-informe-derechos-de-autor-vigencia-2024
Reporte control interno contable-2024-
Reporte personal y costos CHIP-2024
Informes de auditoría y seguimiento
Informe conciliaciones enero-2025
Informe conciliaciones febrero-2025
Informe conciliaciones marzo-2025
Informe conciliaciones abril-2025
Informe conciliación agosto-2025
Informe conciliación julio-2025
Informe conciliación junio-2025
Informe conciliación mayo-2025
Informe conciliación septiembre-2025
Informe preliminar gestión contratos-2025

